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2015年部门预算收入支出预算总表
更新时间:2015-11-11    来源:   作者:   

                财预01表
编制单位:麒麟区人大     2015年度         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 2015预算数 项目(按功能分类) 行次 2015预算数 项目(按经济分类) 行次 2015预算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款 1 7,076,037  一、一般公共服务 37 5,290,661  一、基本支出和项目支出 60 7,076,037 
  其中:政府性基金 2   二、外交 38       工资福利支出 61 1,608,075 
         财政专户管理资金 3   三、国防 39       商品和服务支出 62 3,799,444 
二、上级补助收入 4   四、公共安全 40       对个人和家庭的补助 63 1,668,518 
三、事业收入 5   五、教育 41       对企事业单位的补贴 64  
    其中:财政专户管理资金 6   六、科学技术 42       赠与 65  
四、经营收入 7   七、文化体育与传媒 43       债务利息支出 66  
五、附属单位缴款 8   八、社会保障和就业 44 1,516,031      基本建设支出 67  
六、其他收入 9   九、医疗卫生 45 269,345      其他资本性支出 68  
    其中:本级横向财政拨款 10   十、节能环保 46       贷款转贷及产权参股 69  
      非本级财政拨款 11   十一、城乡社区事务 47       其他支出 70  
  12   十二、农林水事务 48   二、上缴上级支出 71  
  13   十三、交通运输 49   三、经营支出 72  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 50   四、对附属单位补助支出 73  
  15   十五、商业服务业等事务 51     74  
  16   十六、金融监管等事务支出 52     75  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 53     76  
  18   十八、国土资源气象等事务 54     77  
  19   十九、住房保障支出 55     78  
  20   二十、粮油物资管理事务 56     79  
  21   二十一、储备事务支出 57     80  
  22   二十二、国债还本付息支出 58     81  
  23   二十三、其他支出 59     82  
  24   本年支出合计 83 7,076,037 
本年收入合计 25 7,076,037      结余分配 84  
    用事业基金弥补收支差额 26       交纳所得税 85  
    上年结转和结余 27 0       提取职工福利基金 86  
      基本支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
        其中:财政拨款结转和结余 29         其他 88  
      项目支出结转和结余 30       年末结转和结余 89  
        其中:财政拨款结转和结余 31         基本支出结转和结余 90  
      经营结余 32           其中:财政拨款结转和结余 91  
  33         项目支出结转和结余 92  
  34           其中:财政拨款结转和结余 93  
  35         经营结余 94  
合计 36 7,076,037  合计 95 7,076,037 

 

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